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更新日付:2018年9月21日 会計管理課
平成29年度 一般会計決算額と歳入歳出決算収支の状況
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一般会計歳入歳出決算額
平成29年度の一般会計の決算額は、
予算現額 7,789億9,621万円(前年度 7,491億4,161万円)に対し、
歳入決算額 7,366億9,208万円(前年度 7,046億2,097万円)
歳出決算額 7,216億3,176万円(前年度 6,899億9,605万円)
となりました。
歳入決算額は、前年度に比較して、320億7,111万円、4.55%増加しています。
歳出決算額は、前年度に比較して、316億3,570万円、4.58%増加しています。
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一般会計歳入歳出決算収支の状況
歳入から歳出を差し引いた残額(形式収支額)は、150億6,031万円の黒字であり、
これから翌年度へ繰り越すべき財源130億644万円を差し引いた実質収支額は、
20億5,387万円(前年度比 △5,663万円、△2.68%)となっています。
また、形式収支額のうち、実質収支額の2分の1以上に相当する10億2,693万円は、
地方自治法第233条の2の規定に基づき青森県財政調整基金に積み立てられ、残額の
140億3,338万円は、平成30年度の一般会計の歳入に組み入れられています。
区分 | 平成29年度 (A)【単位:円】 |
平成28年度 (B)【単位:円】 |
増減額((A)-(B)) (C)【単位:円】 |
増減率 (C)/(B) |
---|---|---|---|---|
予算現額 | 778,996,213,669 | 749,141,617,923 | 29,854,595,746 | 3.99% |
歳入総額 | 736,692,088,028 | 704,620,972,391 | 32,071,115,637 | 4.55% |
歳出総額 | 721,631,768,446 | 689,996,059,978 | 31,635,708,468 | 4.58% |
歳入歳出差引残額 (形式収支額) |
15,060,319,582 | 14,624,912,413 | 435,407,169 | 2.98% |
翌年度へ 繰り越すべき財源 |
13,006,442,155 | 12,514,395,261 | 492,046,894 | 3.93% |
実質収支額 | 2,053,877,427 | 2,110,517,152 | △ 56,639,725 | △2.68% |

※このページは29年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。