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更新日付:2018年9月21日 会計管理課
平成29年度 一般会計歳出決算の状況
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歳出決算額
歳出決算額は、
予算現額 7,789億9,621万円(前年度7,491億4,161万円)に対し、
支出済額 7,216億3,176万円(前年度6,899億9,605万円)
となり、前年度に比較して316億3,570万円、率にして4.58%増加しています。
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支出済額の概要
支出済額の主なものについて、前年度との比較と主な増減内容は、
教育費 1,445億8,605万円 前年度比 +64億3,486万円、+4.66%
[増加の主なもの 体育振興費+83億7,413万円]
公債費 1,164億2,024万円 前年度比△51億4,389万円、△4.23%
[減少の主なもの 県債管理基金積立金△37億円]
民生費 1,004億4,697万円 前年度比 +36億3,800万円、+3.76%
[増加の主なもの 児童福祉総務費+11億6,357万円]
諸支出金 866億8,915万円 前年度比 +382億6,892万円、+79.03%
[増加の主なもの 地方消費税清算金+371億5,874万円]
土木費 779億405万円 前年度比 +18億3,360万円、+2.41%
[増加の主なもの 公園事業費+22億5,651万円]
となっています。
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翌年度繰越額
翌年度繰越額は、515億5,489万円で、前年度に比較すると、2億6,214万円、率にして0.51%減少しています。
款名称 | 歳出決算額 【単位:円】 |
前年度比増減 【単位:円】 |
---|---|---|
議会費 | 1,287,171,834 | △ 3,130,293 |
総務費 | 30,657,785,478 | △ 1,521,913,159 |
民生費 | 100,446,972,614 | 3,638,007,677 |
環境保健費 | 19,170,829,559 | △ 2,493,505,068 |
労働費 | 1,745,584,677 | △ 37,510,939 |
農林水産業費 | 52,291,802,370 | △ 3,768,987,014 |
商工費 | 57,278,643,179 | △ 7,310,182,439 |
土木費 | 77,904,057,201 | 1,833,601,861 |
警察費 | 29,150,724,458 | △ 542,334,428 |
教育費 | 144,586,059,382 | 6,434,864,825 |
災害復旧費 | 4,002,742,662 | 2,281,774,114 |
公債費 | 116,420,242,353 | △ 5,143,898,824 |
諸支出金 | 86,689,152,679 | 38,268,922,155 |
合計 | 721,631,768,446 | 31,635,708,468 |
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※このページは29年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。