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更新日付:2017年9月21日 会計管理課
平成28年度 一般会計歳出決算の状況
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歳出決算額
歳出決算額は、
予算現額 7,491億4,161万円(前年度7,455億5,932万円)に対し、
支出済額 6,899億9,605万円(前年度6,918億7,914万円)
となり、前年度に比較して18億8,308万円、率にして0.27%減少しています。
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支出済額の概要
支出済額の主なものについて、前年度との比較と主な増減内容は、
教育費 1,381億5,119万円 前年度比 +15億6,174万円、+1.14%
[増加の主なもの 特別支援学校費+16億1,901万円]
公債費 1,215億6,414万円 前年度比△7億9,007万円、△0.65%
[増加の主なもの 県債管理基金積立金+37億円]
[減少の主なもの 公債費特別会計繰出金△44億9,902万円]
民生費 968億896万円 前年度比 +23億2,704万円、+2.46%
[増加の主なもの 老人福祉費+25億7,335万円]
土木費 760億7,045万円 前年度比 +55億9,343万円、+7.94%
[増加の主なもの 公園事業費+36億9,182万円]
商工費 645億8,882万円 前年度比 △25億90万円、△3.73%
[減少の主なもの 中小企業振興費△19億5,236万円]
農林水産業費 560億6,078万円 前年度比 +7億2,121万円、+1.30%
[増加の主なもの 土地改良事業費+29億3,398万円]
[減少の主なもの 水産基盤整備事業費△13億132万円]
その他前年度との比較の主な増減内容は、
諸支出金 484億2,023万円 前年度比 △39億1,763万円、△7.49%
[減少の主なもの 地方消費税清算金△9億3,925万円、地方消費税交付金△26億5,511万円]
総務費 321億7,969万円 前年度比 △3億3,538万円、△1.03%
[増加の主なもの 財産管理費+32億4,041万円]
[減少の主なもの 新幹線建設対策費△23億7,115万円、消防指導費△13億9,412万円]
となっています。
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翌年度繰越額
翌年度繰越額は、518億1,704万円で、前年度に比較すると、55億7,358万円、率にして12.05%増加しています。
款名称 | 歳出決算額 【単位:円】 |
前年度比増減 【単位:円】 |
---|---|---|
議会費 | 1,290,302,127 | 9,293,632 |
総務費 | 32,179,698,637 | △ 335,384,812 |
民生費 | 96,808,964,937 | 2,327,048,338 |
環境保健費 | 21,664,334,627 | △ 1,336,225,754 |
労働費 | 1,783,095,616 | △ 2,300,779,073 |
農林水産業費 | 56,060,789,384 | 721,210,382 |
商工費 | 64,588,825,618 | △ 2,500,906,645 |
土木費 | 76,070,455,340 | 5,593,439,705 |
警察費 | 29,693,058,886 | △ 1,111,292,699 |
教育費 | 138,151,194,557 | 1,561,743,614 |
災害復旧費 | 1,720,968,548 | 196,479,046 |
公債費 | 121,564,141,177 | △ 790,079,711 |
諸支出金 | 48,420,230,524 | △ 3,917,632,954 |
合計 | 689,996,059,978 | △ 1,883,086,931 |
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※このページは28年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。