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更新日付:2019年9月18日 会計管理課
平成30年度 一般会計歳出決算の状況

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歳出決算額
歳出決算額は、
予算現額 7,156億4,489万円(前年度7,789億9,621万円)に対し、
支出済額 6,618億6,670万円(前年度7,216億3,176万円)
となり、前年度に比較して597億6,506万円、率にして8.28%減少しています。
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支出済額の概要
支出済額の主なものについて、前年度との比較と主な増減内容は、
教育費 1,328億6,983万円 前年度比 △117億1,622万円、△8.10%
[減少の主なもの 体育振興費△77億9,841万円、文化財保護費△20億8,413万円]
公債費 1,152億2,603万円 前年度比△11億9,420万円、△1.03%
[減少の主なもの 公債費特別会計繰出金△12億931万円]
民生費 955億6,808万円 前年度比 △48億7,888万円、△4.86%
[減少の主なもの 老人福祉費△24億4,539万円、国民健康保険費△20億6,033万円]
土木費 793億3,502万円 前年度比 +14億3,096万円、+1.84%
[増加の主なもの 公園事業費+34億4,292万円]
[減少の主なもの 道路新設改良費△21億6,518万円]
商工費 536億2,790万円 前年度比 △36億5,073万円、△6.37%
[減少の主なもの 開発推進費△12億825万円、中小企業振興費△11億4,092万円]
となっています。
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翌年度繰越額
翌年度繰越額は、478億80万円で、前年度に比較すると、37億5,409万円、率にして7.28%減少しています。
款名称 | 歳出決算額 【単位:円】 |
前年度比増減 【単位:円】 |
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議会費 | 1,214,048,345 | △ 73,123,489 |
総務費 | 31,721,495,236 | 1,063,709,758 |
民生費 | 95,568,084,303 | △4,878,888,311 |
環境保健費 | 19,067,393,620 | △ 103,435,939 |
労働費 | 1,699,484,259 | △ 46,100,418 |
農林水産業費 | 51,684,717,582 | △ 607,084,788 |
商工費 | 53,627,904,254 | △ 3,650,738,925 |
土木費 | 79,335,026,004 | 1,430,968,803 |
警察費 | 30,316,073,396 | 1,165,348,938 |
教育費 | 132,869,838,777 | △11,716,220,605 |
災害復旧費 | 589,445,703 | △3,413,296,959 |
公債費 | 115,226,039,092 | △ 1,194,203,261 |
諸支出金 | 48,947,149,674 | △37,742,003,005 |
合計 | 661,866,700,245 | △59,765,068,201 |
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※このページは30年度決算の概要です。決算額の内訳については、一般会計及び特別会計決算額調べをご覧ください。